為進一步規(guī)范財務管理,根據(jù)企業(yè)財務網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控及審計檢查反饋意見,順成公司近期開展了財務管理“負面清單”自查互查工作。
“負面清單”圍繞財務管理重點領域以及問題高發(fā)地帶,堅持問題導向,聯(lián)合項目部、經(jīng)營開發(fā)部、綜合部等部門,對合同編號、會議紀要規(guī)范、保證金返還、發(fā)票內(nèi)容及入賬、保函管理等5個方面內(nèi)容進行了逐條逐項規(guī)范,具有較強針對性,為職工報銷提供了反面教材,劃定了規(guī)范“紅線”,為財務人員開展財務規(guī)范管理工作提供了指引。
“負面清單”的制定,對進一步強化財經(jīng)紀律,促進多部門協(xié)同合作,避免財務風險具有良好的導向作用。下一步,順成公司財務部將圍繞“負面清單”內(nèi)容和要求,強化監(jiān)督檢查,嚴格實行責任追究,進一步營造財政領域風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍,真正做到讓“負面清單”助力順成公司作風建設。